导读
为全面落实集团及局财务工作会精神,贯彻“136N+8”财务管控提升体系,进一步夯实财务管理基础,强化审计监督效能,压实财务负责人履职责任。3月19日,公司召开财务审计工作会暨总会计师述职会,公司党委副书记、总经理刘俊乐,总会计师周天南,副总经理、总经济师高加亮参加会议。
刘俊乐结合公司实际,对下一步财务工作提出四点要求:
一是聚焦价值深耕,推动财务管理实现新提升,要紧扣“全面成本管理提质年”主线,以局“136N+8”财务管控提升体系为支撑,抓实抓细各项重点工作;
二是坚守监督职责,推动审计工作彰显新效能,要坚持以风险为导向、以战略为引领、以数字为支撑、以整改为保障,全面提升审计监督的精准性、有效性和权威性;
三是强化融合协同,凝聚推动发展的强大合力,各部门之间要形成合力,打破部门墙,共同助力公司高质量发展;
四是锤炼过硬队伍,夯实事业发展的人才根基,要把队伍建设摆在突出位置,打造政治强、业务精、作风硬的财务审计队伍。
周天南围绕资金管控、审计管理、成本核算、风险防控、队伍建设等方面作了财务及审计报告,全面总结分析财务及审计工作中遇到的问题,深刻查摆存在不足,明确下一步工作思路与改进措施。与会人员结合述职情况开展交流评议,切实达到以述促干、以评促改的效果。
此次会议以现场+视频形式召开,公司领导、相关部门负责人、项目领导班子及全体财务审计人员参会。
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编辑:马一宁
素材来源:财务资金部
责任编辑:顾蓉
