为全面总结2025年度财务、审计及内控管理工作,深入分析当前存在的问题,系统部署2026年度重点任务,进一步强化财务集约化管理、成本核算、税务管理、资金管控及风险防范能力,提升全体财务人员的业务水平与服务效能。于3月21日-22日在天津组织召开2026财务审计工作会,公司总会计师王洪鹏出席会议并讲话,公司财务部、审计部及各单位财务人员共48人参会。
会上,王洪鹏提出将“强基础、控风险、抓团队、促发展”作为财务审计工作核心任务,并对2026年度财务审计工作作出全面安排。会议强调,强基础是财务审计工作的根本,要从财务核算的源头抓起,严格执行会计制度和准则,提高工作效率和数据质量,让扎实的基础工作成为财务体系的稳固基石;控风险是财务审计工作的核心,要紧盯资金管理、成本管控、项目审计等关键领域,强化事前预警、事中监督、事后整改,全面防范经营风险与财务风险;抓团队是财务审计工作的保障,要加强专业培训、提升业务能力、锤炼过硬作风,打造一支政治坚定、业务精湛、作风务实的财务队伍;促发展是财务审计工作的目标,要充分发挥财务团队的监督与服务职能,为公司战略落地、提质增效、高质量发展提供坚实支撑。
会议邀请集团公司共享中心李明远科长对公司出现的财务核算典型问题进行了分析,天扬财税陈文经理对研发费用归集进行了系统讲解,财务部相关人员就2026年度财务工作进行安排,审计部代月森部长就审计问题进行了剖析,公司总会计师王洪鹏出席会议并作工作部署。
本次会议围绕2026年度税务管理、预决算管理、收尾项目管理、成本管理、研发费用归集、清欠管理、资金管理、两拖欠管理工作进行业务培训与详细部署。组织与会人员参加培训结业考试,考试结果均为合格。
图文:财务部
编辑:王可扬
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主办:党群工作部
